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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1205/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ENSINO FUND.FERIAS- SEMED/ FEVEREIRO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.423,34

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1206/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - CONVENIO, SAUDE - ENDEMIAS / FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 48.050,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1207/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - RP - SAUDE, ENDEMIAS / FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 34.751,90

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1208/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS - CONVENIO, SAUDE ENDEMIAS/ FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.771,21

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1209/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - SAUDE BUCAL / FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 104.728,00

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1210/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FERIAS SAUDE BUCAL / FEVEREIRO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 5.371,09

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1178/2022 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO, COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 161,51

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1179/2022 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.

DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, PARA OS PROGRAMAS ESTRATEGICOS.CONFORME SRP N°026/2021-CML/PMP. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 9.552,29

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1180/2022 - SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO I SEMINARIO DE SOLUCOES PRATICAS PARA GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.975,80

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1181/2022 - MAPEMI BRASIL MATERIAL MEDICO

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER O CAPS SRP N°48/2021. Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 3.433,00

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1182/2022 - QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DESPESA COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE OPERARIO NA COMUNIDADE PARANA DO LIMAO DO MEIO - CONFORME TOMADA DE PRECOS N°001/2022 CML/PMP - VAAT 15%. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 174.6...

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Despesas Despesa 23/02/2022
Empenho nº 1183/2022 - QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DESPESA COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE OPERARIO NA COMUNIDADE PARANA DO LIMAO DO MEIO - CONFORME TOMADA DE PRECOS N°001/2022 CML/PMP - CONFORME CONVENIO N°058/2021 - SEDUC. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICI...

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