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27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1133/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-SEMPA-FEVEREIRO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 108.305,96

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1134/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -SEMPA-FERIAS-FEVEREIRO/2023. Orgao 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Valor 2.012,50

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1135/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO SEFIN REFERENTE CONTRATO TEMPO DETERMINADO. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 16.832,81

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1136/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO DETERMINADO FERIAS SEFIN REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 434,09

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1137/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR SEFIN REFERENTE FEVEREIRO/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 96.906,70

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1138/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR , ABONO PECUNIARIO REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 4.356,64

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1139/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR FERIAS SEFIN REFERENTE FEVEREIRO/2023. Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 3.267,32

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1140/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR - AEROPORTO - FEV/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 8.934,29

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1141/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - AEROPORTO - FEV/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 978,29

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1142/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG TEMPO DETERMINADO - AEROPORTO - FEV/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 64.258,53

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1143/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF. A FOPAG TEMPO DETERMINADO, FERIAS - AEROPORTO - FEV/2023 Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 3.982,06

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Despesas Despesa 23/02/2023
Empenho nº 1144/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF. A FOPAG TEMPO DETERMINADO - TERRAS - FEV/2023 Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 32.721,54

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