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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 01/06/2022
Empenho nº 689/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEMED Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.000,00

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Despesas Despesa 01/06/2022
Empenho nº 692/2022 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI EPP

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PROTECAO SOCIAL BASICA. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 5.000,00

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1720/2022 - FOPAG SERVIDOR

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -INFANTIL ESPECIAL FUNDEB 70% -:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 7.282,64

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1721/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DEPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR -INFANTIL ESPECIAL FUNDEB 70% -FERIAS:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.428,04

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1723/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -INFANTIL ESPECIAL FUNDEB 70% -:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 664,87

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1734/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-INFANTIL,CRECHE-FUNDEB 70% -:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 196.894,59

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1735/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-INFANTIL,CRECHE-FUNDEB 70% -:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 318.132,71

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1736/2022 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR-INFANTIL,CRECHE-FUNDEB 70% -FERIAS:MARCO/2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 78.474,43

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1763/2022 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUS

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARINTINS. DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL N°009/2021 - PGPM - 05 DE JANE...

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1764/2022 - FOPAG PRESTADOR DE SERVICOS SUS

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARINTINS, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ACOES DE ORIENTACOES SOBRE: PR...

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1765/2022 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP N°026/2021 CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 357.068,01

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Despesas Despesa 01/04/2022
Empenho nº 1766/2022 - F J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME SRP N°026/2021 CML/PMP E P.P N°29/2021 CML/PMP. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 353.630,61

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