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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5380/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR INFANTIL CRECHE 70% - FERIAS - SETEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5381/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO INFANTIL CRECHE 70% - SETEMBRO/2025. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 234.166,25

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5382/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO - TEMPORARIO / SETEMBRO/2025. INFANTIL CRECHE 70% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 632,50

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5383/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - SETEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 85.312,54

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5384/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- INDENIZACAO POR DEMISSAO -SERVIDOR /SEMED - SETEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.438,50

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5385/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ESPECIAL FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - SETEMBRO/2025 – COMPLEMENTACAO - VAAT Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 780.411,16

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5386/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR- INDENIZACAO POR DEMISSAO -SERVIDOR /SEMED - SETEMBRO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.138,50

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Despesas Despesa 25/08/2025
Empenho nº 4627/2025 - LUCIANO TAVARES SOUZA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS. PARA PARCIPARA CAPACITACAO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADE - ON. CONFORME PORTARIA/2025 - CGM Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAç...

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Despesas Despesa 25/08/2025
Empenho nº 4628/2025 - MONICA VIEIRA DA SILVA

DESPESA REFERENTE PGTO DE 03 DIARIAS EM MANAUS. PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADE-SICON. CONFORME PORTARIA/2025. Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçã...

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Despesas Despesa 25/08/2025
Empenho nº 4629/2025 - ADSON BELCHIOR DA COSTA

DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS EM MANAUS PARA VIAJAR NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS, PARA PARTICIPACAO NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NA QUALIDADE DE DELEGADO PELO MUNICIPIO DE PARINTINS. Orgao 021001 SECR...

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Despesas Despesa 25/08/2025
Empenho nº 4630/2025 - ANA GLEYCY FERREIRA LIMA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM MANAUS. PARA PARTICIPAR NA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NA CIDADE DE DELEGADO PELO MUNICIPIO DE PARINTINS. CONFORME PORTARIA 2025 - CGM Orgao 020801 SECRETARIA MUNICIPAL...

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Despesas Despesa 25/08/2025
Empenho nº 4631/2025 - JOSE MANUEL DE SOUZA MUNIZ

DESPESA REF PGTO DE 05 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA PARTICIPAR DE 6ª CONFERENCIA DAS CIDADES DO AMAZONAS, NA FUNCAO DE DELEGADO PROMOVIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO AMAZONAS.CONFORME POR...

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