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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6804/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SERVIDOR/SELIP/NOVEMBRO/2025 Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 2.092,40

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6805/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO - SELIP/NOVEMBRO/2025 Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 521.073,88

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6806/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG TEMPORARIO - HORA EXTRA - SELIP/NOVEMBRO/2025 Orgao 022401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Valor 65.645,53

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6807/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETENA FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - EMTT/NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 92.460,80

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6808/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERETNE A FOPAG - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - HORA EXTRA- EMTT- NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 2.713,38

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6809/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO - EMTT - NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 20.474,22

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6810/2025 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE A FOPAG AGENTE POLITICO- INDENIZACAO POR DEMISSAO - SEMAD/ NOVEMBRO/2025. Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 5.178,69

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Despesas Despesa 25/11/2025
Empenho nº 6811/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETEN A FOPAG SERVIDOR - FERIAS - EMTT-NOVEMBRO/2025 Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 1.726,23

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5340/2025 - CAU AM

BOLETO DE COBRANCA DE RRT - PROJETO TECNICO DE LAYOUT E DISPOSICAO DE ARQUIBANCADAS PARA O CARNAVAL DE PARINTINS/AM Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 125,40

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5341/2025 - OXYNIT SOLUCOES EM GASES EIRELI

DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USINA DE OXIGENIO E EQUIPAMENTO INSTALADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. JOFRE COHEN , CONFORME SRP N° 025/2025-CMC-PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor...

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5342/2025 - J LIMA LOBATO ME

DESPESA REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARINTINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2025 CREDENCIAMENTO Nº024/2025 CMC/PMP Orgao 020901 SEC...

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Despesas Despesa 25/09/2025
Empenho nº 5343/2025 - J LIMA LOBATO ME

DESPESA REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARINTINS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2025 CREDENCIAMENTO Nº024/2025.CMC/PMP Orgao 020901 SEC...

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