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27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1743/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 143.867,52

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1744/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ATENCAO BASICA - FERIAS - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 16.654,39

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1745/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - SEMSA - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 235.340,00

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1746/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - SEMSA - ATENCAO BASICA - FERIAS - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 17.448,19

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1747/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM AUXILIO COMPLEMENTAR SEMSA - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 68.625,00

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1748/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - SEMSA - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 346.943,92

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1749/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA COM FOPAG TEMPORARIO - SEMSA - ATENCAO BASICA - FERIAS- MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 24.112,44

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1750/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM INDENIZACAO POR DEMISSAO - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 60.004,00

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1751/2024 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA COM AUXILIO COMPLEMENTAR - ATENCAO BASICA - MARCO/2024 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 188.513,75

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1752/2024 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA - MARCO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 201.207,14

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1753/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA -FERIAS - MARCO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 10.367,85

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Despesas Despesa 25/03/2024
Empenho nº 1754/2024 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA COM FOPAG SERVIDOR - SEMSA - ABONO PECUNIARIO - MARCO/2024 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 6.959,44

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