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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2552/2025 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE

DESPESA COM A LOCACAO PARA LICENCIAMENTO DO USO DE PROGRAMAS OU SISTEMAS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E O TREINAMENTO DOS TECNICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI. Orga...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2553/2025 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME SRP N° 017/2024 - CML/PMP. TRANSFERENCIA DE RECURSO S DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Orgao 030101 FUNDO MUNICIP...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2554/2025 - J LIMA LOBATO ME

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEMASTH, CONFORME P.E N° 010/2025 E SRP Nº N° 009/2025. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 70.008,94

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2555/2025 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME SRP N° 017/2024 - CML/PMP. TRANSFERENCIA DE RECURSO S DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Orgao 030101 FUNDO MUNICI...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2556/2025 - R DE A PESSOA ME

DESPESA COM LOCACAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA, CONFORME SRP N° 0012/2025 E PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 42.600,03

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2557/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A GASOLINA PARA AS AMBULANCHAS- CONFORME CREDENCIAMENTO N° 04/2024 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 141.203,70

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2558/2025 - CARLA QUEIROZ GARCIA

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA REPRESENTAR A PREFEITURA DE PARINTINS NO III FESTIVAL DE TURISMO; REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DO TURISMO - MTUR, POR MEIO DA COORDENADORIA GERA...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2559/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASTH CONFORME N° 19/2024 E P. E N°23/2024-CML/PMP. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 1.205,28

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2560/2025 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A GASOLINA TIPO C PARA ATENDER AS EQUIPES QUE ATUAM EM SERVICOS NA SEMSA- CONFORME CREDENCIAMENTO N° 04/2024 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 20.939,68

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2561/2025 - KARLA VIANA FERREIRA

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM MANAUS/AM. PARA REPRESENTAR A PREFEITURA DE PARINTINS NO III FESTIVAL DE TURISMO; REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DO TURISMO - MTUR, POR MEIO DA COORDENADORIA GERA...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2562/2025 - JACKSON CURSINO DE MENEZES

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENMTO DE 06 DIARIA EM MANAUS/AM, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA DE PARINTINS NO II FESTIVAL DE TURISMO, CONFORME PORTARIA/2025 - CGMP Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor...

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Despesas Despesa 08/05/2025
Empenho nº 2563/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEMASTH CONFORME SRP N°19/2024-P.E N°23/2024- CML/PMP- PSB-FEAS FMAS/EMENDA /58/BANCADA/2024 Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 1.525,31

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