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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3989/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERETE A FOPAG SERVIDOR - ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.380,39

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3990/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFETRENA FOPAG CONTRATO POR TEMPO DETERNMINADO ESPECIAL FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 700.810,82

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3991/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE INDENIZACAO POR DEMISSAO - TEMPORARIO - SEMED - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 811,68

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3992/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR INFANTIL PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 592.797,09

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3993/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO - SERVIDOR/ SEMED/ JULHO Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 811,73

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3994/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR TEMPORARIO - PRE ESCOLA, FUNDEB 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 628.229,20

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3995/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A INDENIZACAO POR DEMISSAO- TEMPORARIO/SEMED/JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 911,86

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3996/2025 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR INFANTIL CRECHE 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 416.587,06

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3997/2025 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR FERIAS INFANTIL CRECHE 70% FERIAS - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.352,77

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3998/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO FUNDAMENTAL I , FUNDEB 30% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 28.118,42

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 3999/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO INFANTIL ESPECIAL,FUNDEB 70% - JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 297.474,97

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Despesas Despesa 24/07/2025
Empenho nº 4000/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO- TEMPORARIO/ SEMED/ JULHO/2025 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.420,48

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