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27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2520/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL II,FUNDEB 70% -MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.084.557,16

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2521/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR - FUNDAMENTAL II,FUNDEB 70% -FERIAS-MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 7.768,22

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2522/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR FUNDAMENTAL I, FUNDEB 70% - MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 1.512.612,52

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2523/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG FERIAS SERVIDOR - FUNDAMENTAL I - FUNDEB 70% - MAIO/2023 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2524/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR INFANTIL CRECHE 70% MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 382.497,01

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2525/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR INFANTIL CRECHE FERIAS 70% MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.467,44

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2526/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ADM FUNDAMENTAL 30% MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 4.400,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2527/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG TEMPORARIO FUNDAMENTAL I 30% MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 16.829,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2528/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ADM FUNDAMENTAL FUNDEB 70% MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 63.634,39

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2529/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REFERENTE A FOPAG SERVIDOR ADM FUNDAMENTAL 70% FERIAS MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 440,09

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2530/2023 - FOPAG SERVIDOR - AGENTE POLITICO

DESPESA REFERENTE AGENTE POLITICO -SEMED/ MAIO/2023. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 9.000,00

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Despesas Despesa 22/05/2023
Empenho nº 2531/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERMINADO DEFESA CIVIL MAIO/2023. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 5.260,00

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