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27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3794/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMSA_AT. BASICA - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 151.842,36

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3795/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA_AT. BASICA - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 6.518,21

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3796/2023 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR - SEMSA_MAC - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 83.238,60

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3797/2023 - FOPAG SERVIDOR - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG SERVIDOR, FERIAS - SEMSA_MAC - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.806,36

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3798/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - SEMSA_ADM - JULHO/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 433.674,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3799/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM, FERIAS - SEMSA_ADM - JULHO/2023 Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 10.954,28

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3800/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - SEMSA_MAC - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 75.964,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3801/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM, FERIAS - SEMSA_ADM - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 2.560,52

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3802/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 224.176,00

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Despesas Despesa 27/07/2023
Empenho nº 3803/2023 - FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS

DESPESA REF A FOPAG CONTRATO TEMPO DETERM - UBS, SAUDE BUCAL, CEO, CTA, FERIAS - JULHO/2023 Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 8.792,29

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Despesas Despesa 27/07/2022
Empenho nº 3876/2022 - A ODA SILVA ME

DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED SRP Nº 64/2021 FUNDEB 30% Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 165.000,00

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Despesas Despesa 27/07/2022
Empenho nº 3877/2022 - A AZEVEDO DE ALMEIDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARINTINS, CONFORME SRP N° 073/2021 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...

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