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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5575/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, CADASTRO E ARRECADACAO - SMTCA, CONFORME SRP N° 013/2024-CML/PMP Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE...

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5576/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN, CONFORME SRP N° 013/2024 - CML/PMP Orgao 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 719,00

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5577/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD, CONFOME SRP N° 013/2024 - CML/PMP Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 4.040,00

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5578/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS, CADASTRO E ARRECADACAO - SMTCA, CONFORME SRP N° 013/2024-CML/PMP Orgao 021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CADASTRO, ARRECADAçãO DE...

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5579/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS EM GERAL PARA A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAMISAS EM MALHA)- SEMINF, CONFOME SRP N° 013/2024 - CML/PMP Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 7.380,00

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5580/2025 - J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME

DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS EM GERAL PARA A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, CONFOME SRP N° 013/2024 - CML/PMP Orgao 022101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Valor 2.796,50

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5581/2025 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR DEMISSAO -TEMPORARIO/SEMED/AGOSTO- 70% - AGOSTO/2025. CORRECAO DE SUB-ELEMENTO Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.499,90

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5582/2025 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA

DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N°05/2023-EXECUCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL ATRAVES DO CALENDARIO AMBIENTAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE - SEDEMA...

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5583/2025 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A SECRETARIA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº024/2025 CMC/PMP Orgao 050101 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Valor 3.038,00

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5584/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O GABINETE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº007/2025-CMC/PMP. Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 6.636,79

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5585/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA A SEMSA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº007/2025-CMC/PMP. Orgao 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 5.212,84

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Despesas Despesa 30/09/2025
Empenho nº 5586/2025 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA A SEMTUR, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº007/2025-CMC/PMP. Orgao 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Valor 30.660,00

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