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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5909/2024 - G SOARES DE OLIVEIRA

DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE REALIZAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS E ESTRATEGICOS E ESTRATEGICOS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2024 - CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPA...

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5910/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA AS SECRETARIAS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2024 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 12.572,95

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5911/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA AS SECRETARIAS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2024 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 11.774,07

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5912/2024 - G SOARES DE OLIVEIRA

DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER DURANTE A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS, , CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 - CML/PMP - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2024-CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIP...

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5913/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA AS SECRETARIAS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2024 - CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 13.226,30

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5914/2024 - R C DE SOUZA MERCEARIA ME

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA. ENSINO FUNDAMENTAL- SRP N° 040/2023 E P E N ° 001/2023 - CML/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 47.81...

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5915/2024 - R C DE SOUZA MERCEARIA ME

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA. INDIGENA- SRP N° 040/2023/E P.E. N° 001/2023 - CML/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 93.943,00

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5916/2024 - R C DE SOUZA MERCEARIA ME

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA. CRECHE PRE ESCOLA. SRP N° 040/2023/E P.E. N° 001/2023 - CML/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 22.114...

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5917/2024 - R C DE SOUZA MERCEARIA ME

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA. EJA- SRP N° 040/2023/E P.E. N° 001/2023 - CML/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 6.151,86

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5918/2024 - R C DE SOUZA MERCEARIA ME

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA. AEE- SRP N° 040/2023/E P.E. N° 001/2023 - CML/PMP Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 3.955,32

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5919/2024 - R V A COMERCIO DE ALIMENTOS

DESPESA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA-ENSINO FUNDAMENTAL- P.E N°019/2024- SRP N°015/2024- P.A N°053/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 40.106,62

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Despesas Despesa 06/11/2024
Empenho nº 5920/2024 - R V A COMERCIO DE ALIMENTOS

DESPESA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE APOSTILA-INDIGENA- P.E N°019/2024- SRP N°015/2024- P.A N°053/2024 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 49.449,00

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