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A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

27543 resultados para "despesa"

A busca consulta páginas do portal e registros dos módulos mais usados, como licitações, contratos, diárias, obras, folha e transferências.

Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1858/2024 - J R BASTOS

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SRP N° 046/2023 CML/PMP - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PARA CUMPRIMENTO DE METAS NACIONAIS...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1859/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA ATENDEER AS ACOES DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SEMASTH, CONFORME SRP N°024/2023 E P.P 027/2023- CML/PMP Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1860/2024 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 2.609.000,00

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1861/2024 - L DA COSTA VASCONCELOS LTDA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SEDEMA, CONFORME SRP N° 024/2023/CML/PMP Orgao 050101 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Valor 4.941,00

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1862/2024 - J R BASTOS

DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-II) - CONFORME SRP N° 047/2023-CML/PMP Orgao 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE Valor 23.274,00

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1863/2024 - A ODA SILVA ME

DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS NO TRECHO PIN/MAO E MAO/PIN. CONFORME SRP Nº 0078/2023 - CML/PMP Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 43.496,...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1864/2024 - TREVO TURISMO LTDA ME

DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN COM CAPACIDADE DE 09 PASSAGEIRO POR HORA VOO 14 HORAS, CONFORME SRP 0067/2023 - CML/PMP Orgao 020101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor 107.678,95

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1865/2024 - QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL

DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADA HOSPITALAR E MESA GINECOLOGICA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ZE ACU-ESTRUTURACAO DA SEDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE-PROCESSO N°25000174595202283-PORTARIA N°...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1866/2024 - J A DE S REIS LTDA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR CONTA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE – ENSINO...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1867/2024 - J A DE S REIS LTDA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR CONTA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE – INDIGE...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1868/2024 - J A DE S REIS LTDA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR CONTA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE – CRECHE...

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Despesas Despesa 01/04/2024
Empenho nº 1869/2024 - J A DE S REIS LTDA

DESPESA REF AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR CONTA DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE – EJA -...

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